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加强
内部审计
提升农商银行财务管理水平的研究
方华慎
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年06期
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医院
内部审计
对医院经营管理的重要性分析
王云静
商业2.0·市场与监管
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基于企业价值对
内部审计
的研究
王文婷
商业2.0·市场与监管
经济管理
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内部审计
助力绿色矿山建设
周新岩
商业2.0·市场与监管
经济管理
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加强公立医院
内部审计
风险防范的几点思考
王力
商业2.0·市场与监管
财务金融
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事业单位
内部审计
工作思考
徐叶楠
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年07期
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公司治理视角下的民航企业
内部审计
研究
高玉洁
蒋慧丽
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年08期
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新时期高校的
内部审计
面临的新挑战
黎燕
商业2.0·市场与监管
教育研究
2021年09期
644
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关于大数据广泛应用的
内部审计
如何确保数据安全的几点思考
方晓慧
康雅萍
方永欣
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年09期
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信息化环境下审计的重点和难点探讨
章晨
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年09期
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如何高质量开展
内部审计
问题探讨
李强
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年10期
702
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加强
内部审计
促进企业管理问题探讨
胡明川
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年10期
595
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银行业企业
内部审计
风险控制的相关研究
蔡曼
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年10期
655
0
当前工商管理与
内部审计
工作的现存问题及改进措施
李田林
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年10期
721
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公立医院
内部审计
现状及改进对策
张若初
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年11期
631
0
公司治理中的
内部审计
约束机制
王何香
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年11期
666
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新形势下医院
内部审计
的强化措施研究
王溦
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年12期
578
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大数据时代企业
内部审计
信息化研究
李萌
商业2.0·市场与监管
经济管理
2021年12期
660
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商业银行
内部审计
工作存在问题及改革措施探析
黄承东
商业2.0·市场与监管
财务金融
2021年01期
656
0
加强
内部审计
提升农商银行财务管理水平的研究
方华慎
湖南衡阳衡州农村商业银行股份有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年06期
摘要:摘要:本文基于内部审计视角探讨农商银行财务管理水平提升的有效策略,指出农商银行有必要建立完善的内部审计制度,构建独立的审计系统,在审计过程中关注重点风险,提高数据分析效率,并将审计成果应用于财务管理中,从而优化财务成本核算,为科学制定年度预算、形成更透明的收支管理、形成精细化财务管理模式。
农商银行
内部审计
财务管理
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被引数:0
医院
内部审计
对医院经营管理的重要性分析
王云静
郑州市第二人民医院
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年06期
摘要:摘要:医院内部审计在医院的经营管理中具有有效的作用,为了使内部审计的实施效果加强,需要对经营管理过程的活动进行有效的监督,使医院的各项活动顺利进行,避免产生问题对医院管理造成影响。通过对医院内部审计对医院经营管理的重要性的阐述,分析医院内部审计在管理中的现状,提出医院内部审计改革的对策,使医院经营管理得到全面的支持,在内部审计的实施下实现发展目标。
医院
内部审计
经营管理
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阅读量:605
下载量:0
被引数:0
基于企业价值对
内部审计
的研究
王文婷
西北政法大学
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年06期
摘要:摘要:随着我国经济的高质量发展,内部审计正向企业价值增值方向发展。基于企业价值的内部审计的优势是传统内部审计无法比拟的,但由于我国内部审计起步较晚,以价值增值为导向的内部审计仍存在问题和挑战。本文从公司治理、内部控制、风险管理、审计质量四个方面,分析了内部审计对企业价值的影响,得出内部审计对企业价值增值具有重大意义。同时,本文提出了建立基于企业价值的内部审计模式,分析了如何加强内部审计服务于企业价值的手段。研究表明,内部审计具有重要的价值增值作用,同时,与其他机制的良性互动,有助于充分发挥内部审计对公司价值的促进作用。
企业价值
内部审计
公司治理
内部控制
风险管理
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阅读量:569
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被引数:0
内部审计
助力绿色矿山建设
周新岩
甘肃省陇南市西和县山东黄金集团所属西和县中宝矿业有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年06期
摘要:摘要:近年来,生态环保被放在了空前高度。按照党和国家的“绿水青山就是金山银山”的战略要求,国内各大矿山企业高度重视安全发展、国泰民安、生态矿业的安全环保理念,积极开展绿色矿山建设。企业的内部审计机构积极发挥内部审计防护体系作用,全方位立体式跟踪公司全流程业务,为绿色矿山建设保驾护航。
绿色矿山建设
内部审计
助力
在线阅读
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阅读量:668
下载量:0
被引数:0
加强公立医院
内部审计
风险防范的几点思考
王力
海南省妇女儿童医学中心
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年07期
摘要:摘要:我国公立医院改革已有十多个年头,随着药品耗材取消加成、医疗服务价格调整、分级诊疗、医联体建立、医保支付方式改革、公立医院综合绩效改革等医改政策不断推出,医改逐渐步入“深水区”。紧贴新形势下公立医院改革的需求,紧跟现代公立医院管理建设的步伐,加强医院内部审计工作力度、防范内部审计风险是新时代做好公立医院内部审计工作的现实需求。本文以某省公立医院内部审计部门权威性不高、独立性不强、人员专业能力不过硬、审计结果运用不理想等情况进行风险探讨,提出“一把手”直管,从而保证内审独立性和权威性。
医院
内部审计
审计风险
防范建议
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阅读量:521
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事业单位
内部审计
工作思考
徐叶楠
青岛市不动产登记中心
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年07期
摘要:摘要:随着国家对于国民经济的不断关注和重视,审计工作在国家监督体系中逐渐发挥出巨大价值。国家对于事业单位的审计工作不断提出切实可行的部署要求。事业单位掌控着国家的经济命脉,其内部审计工作更是重中之重。但由于审计工作繁杂多样,且在审计工作方面的人才较少,审计制度不健全等原因,我国的事业单位内部的审计工作一直停滞不前,无法突破。
事业单位
内部审计
工作
审计工作问题
解决策略
在线阅读
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引用
阅读量:641
下载量:0
被引数:0
公司治理视角下的民航企业
内部审计
研究
高玉洁
蒋慧丽
河北师范大学商学院
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年08期
摘要:摘要:民航业发展潜力巨大,我国政府不断加大对其扶持力度,如今,中国民航企业发展初具规模,在国民经济中占据着重要的比重。但由于我国现代企业制度设立较晚,在公司的实际运营中难免会出现一些问题。民航企业应不断提升公司治理水平,合理保证全体股东和有关利益者自身权益,更好的实现企业经营目标。内部审计作为公司治理的重要手段,为企业提供监督、评价与咨询服务,从而加强企业内部控制,有效降低企业风险,提升经营效率。本文以民航企业为研究对象,从公司治理的角度出发,剖析当前阶段民航企业内部审计存在的问题,并试着提出一些改进的建议,希望对民航企业内部审计的发展有所帮助。
公司治理
内部审计
民航企业
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阅读量:587
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被引数:0
新时期高校的
内部审计
面临的新挑战
黎燕
武汉铁路职业技术学院
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年09期
摘要:摘要:十四五规划背景下高校内部审计工作提出了具体的要求,高校内部审计工作应成为高校管理监督的重要手段并解决高效的财务监督问题,为高校的财务监督提供手段支持,使高校在财务监督过程中能够掌握财务监督的要点,并根据内部管控的要求做好内部审计的计划,使高校在内部审计过程中能够提高审计效果,保证内部审计在公开公平公正的环境下进行,确保内部审计在审计效果方面达标,为内部审计工作的落实提供有力支持,保证内部审计工作在开展中提高审计的准确性。
十四五规划
高校
内部审计
挑战
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关于大数据广泛应用的
内部审计
如何确保数据安全的几点思考
方晓慧
康雅萍
方永欣
中国移动通信集团内蒙古有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年09期
摘要:摘要:随着信息技术的发展,企业面临着越来越多的业务数据,运用大数据技术开展审计工作是顺应时代和业务发展的趋势。大数据技术被广泛应用于内部审计工作,提高了审计工作的效率和效果,同时也带来了数据安全方面的风险。本文对大数据给内部审计带来的变化、大数据带来的风险以及如何应对风险进行了思考。
大数据
安全
内部审计
发
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阅读量:429
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被引数:0
信息化环境下审计的重点和难点探讨
章晨
湖北中天诚资产评估有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年09期
摘要:摘要:企业发展的影响因素有很多,但是重点在于企业内部工作的开展。随着我国企业信息化的不断发展,企业内部审计的问题越来越多,审计部门工作开展的有效性不断降低。审计部门的权威性不够,工作人员的素质低下以及审计工作繁琐的流程都影响着企业审计工作的开展,企业要通过不断提高审计部门工作的独立性、及时确定审计方向以及不断提高审计部门工作人员的工作素质等方面去提升审计工作的有效开展。
国有企业
内部审计
重点
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阅读量:622
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被引数:0
如何高质量开展
内部审计
问题探讨
李强
山东利邦牧业股份有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年10期
摘要:摘要:在进行了十九大之后,内部审计出现了新的高质量发展时机,采取了一系列有效措施,保证了内部审计的充分有效性,提高了内部审计的质量,内部审计如何高效高效地完成审计项目,作为一个起点,本文探讨了如何在新的背景下提高内部审计的效率和质量。
内部审计
执行检查
审计质量
审计监督
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阅读量:702
下载量:0
被引数:0
加强
内部审计
促进企业管理问题探讨
胡明川
潍坊市立行建筑安装有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年10期
摘要:摘要:内部审计是一个相对独立的单位,主要履行评估职能,其已从传统的检测和预防错误扩展到内部控制和管理的控制和评估,涵盖业务活动和内部控制的全过程,学习深入贯彻党的经济发展精神,在党的领导下,加强对审计队伍建设的监督,提高综合素质,保证审计工作的稳定运行。
内部审计
加强控制
提高质量
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阅读量:595
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被引数:0
银行业企业
内部审计
风险控制的相关研究
蔡曼
浙江青田农村商业银行股份有限公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年10期
摘要:摘要:银行业企业持续不断发展的重要前提是需要做好银行内部审计工作,其能够在一定程度上为银行业制定合理财务发展战略提供指导与依据。但就目前而言,银行在内部审计在具体操作过程中有许多棘手的问题,因此银行业的进步发展也存在相应的挑战。本文通过对银行内部审计存在的问题产生的风险进行深入研究,同时有效地的提出相应的问题解决方法及对策,从而提高银行内部审计的准确性,降低内部审计控制风险,有力推动银行业高质量发展。
银行业企业
内部审计
风险控制
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阅读量:655
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当前工商管理与
内部审计
工作的现存问题及改进措施
李田林
鄄城县审计服务中心
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年10期
摘要:摘要:在日益激列的市场竞争企业中,企业面临的风险也在不断增加,内部审计工作在企业工商管理内部控制上的作用十分显著。内部审计制度的有效运用能够帮助企业在市场发展中完善自身公司治理、转型创新。实践中,企业管理者将内部审计理念和方法融合到企业工商管理各个阶段当中,促进企业财务体系良性运转,降低内部管理风险,保障企业在规范、合法的环境中顺利开展各项工作。
工商管理
内部审计
收支行为
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阅读量:721
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公立医院
内部审计
现状及改进对策
张若初
天津市眼科医院
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年11期
摘要:摘要:新医改制度的推行,对于我国的公立医院而言,是一个发展机遇,同时也面临着许多挑战。公立医院内部审计工作根据上级监督管理的要求按部就班的执行,但执行效果却并不尽人意,我国的公立医院在风险预防和控制以及内部控制环节的管理上仍然存在许多缺陷。本文通过分析公立医院内部审计的现状,并提出改进对策,促进审计工作真正发挥其应有的作用。
公立医院
内部审计
风险
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阅读量:631
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公司治理中的
内部审计
约束机制
王何香
济宁金奥绿源燃气有限责任公司
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年11期
摘要:摘要:当前时代背景下,我国经济发展迅速、社会现代化建设进度在逐步提高,使得各领域均进入了新时代下的新形势,同时也给各行业的公司提出了新的要求。公司想要在自身领域中不断提高核心竞争力,就必须要有较强的内部治理能力,“攘外必先安内”,通过加强公司内部治理,便能够提高其综合实力,提高行业领域的整体竞争力。据当下调查来看,许多公司的内部治理工作存在有较大不足,应当重视加强内部审计约束。本文中,便围绕公司治理中的内部审计约束机制进行了深入分析。
公司治理
审计约束
内部审计
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新形势下医院
内部审计
的强化措施研究
王溦
皖北煤电集团总医院
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年12期
摘要:摘要:本文通过对医院内部审计的重要作用进行深入分析,结合当前内部审计工作中存在的问题和不足,探讨科学的审计工作强化策略,提升审计水平,充分发挥审计工作价值,实现对医院经营管理和财务活动的高效监督,推动医院健康发展。
医院
内部审计
强化措施
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大数据时代企业
内部审计
信息化研究
李萌
中南财经政法大学会计学院
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年12期
摘要:摘要:目前我国的发展已经进入了大数据时代,信息技术的广泛应用推动的经济社会的发展与运行。而就企业的内部审计而言,大数据时代在为企业管理带来便利的同时,也带来了极大挑战。本文针对大数据环境下内部审计现存问题进行分析与探讨并提出相应改进措施,为企业解决信息化进程中的现实问题提供了参考和借鉴。
大数据
内部审计
风险管控
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商业银行
内部审计
工作存在问题及改革措施探析
黄承东
广西壮族自治区农村信用社联合社
期刊
《商业2.0·市场与监管》
2021年01期
摘要:摘要:文章以商业银行内部审计工作存在问题及改革措施为研究对象,首先对商业银行内部审计工作存在的问题进行了讨论分析,随后结合相应问题,提出了一些针对性改革措施,希望能够为相关研究提供一定的参考。
商业银行
内部审计
问题
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