首页
在线投稿
在线选题
学者主页
学术机构
互知阅读
教研活动
开通VIP
登陆
浏览历史>
收藏>
个人中心>
全部
期刊
文献
标题
作者
单位
摘要
关键词
栏目
基金
文献检索
高级检索
期刊导航
包含全部检索词
包含精确检索词
包含至少一个检索词
作者
出版物
期刊
文献
发表时间
-
论我国金融行业内部控制方面存在的缺陷及改善措施
郑薇
浙江海港集团财务有限公司
随着社会经济的不断发展,我国也越发重视金融企业的内部控制。金融行业内部控制主要是指对金融风险的控制,通过完善内部控制体系,能够构建良好的行业文化,为内部控制体系的建立提供依据,提高金融行业的经济利益,实现经营目标。下文中,将主要针对我国金融行业内部控制存在的问题进行深入分析,以此来提出相关的建议。
全文下载
在线阅读
收藏
引用
分享
分享到:
【栏 目】
经济管理
【分 类】
经济
【关键词】
金融行业
内部控制
缺陷
建议
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2022年03期
第67-68页 (共1页)
相关文献
1.
贺雨;李芳:
关于实习医生医患沟通的教学调查及教学改革建议
科学咨询
2021年01期
2.
任昊源;杜...:
基于协同育人模式的内部控制与风险管理实训教学平台建设与实践
科学咨询
2021年02期
3.
吴蕾;荣海...:
实施人才强省战略 加强重点产业人才队伍建设
科学咨询
2021年04期
4.
黄书怡:
浅析中小学家庭教育存在的问题及建议
科学咨询
2021年08期
5.
付聚勤:
谈高管权力、审计委员会专业性与内部控制质量
科学咨询
2020年08期
6.
曾成娟:
完善高职院校资产管理内部控制的途径分析
科学咨询
2020年08期
7.
罗伟;邹金...:
大学生转专业行为的分析及建议
科学咨询
2020年08期
8.
杜成程:
农产品价格波动与农民增收关系实证研究
商业2.0·市场与监管
2021年01期
9.
王娅瑄;孙...:
互联网金融视角下的金融精准扶贫绩效评估与路径创新研究 ——以...
商业2.0·市场与监管
2021年01期
10.
沈冬梅:
规范和加强行政事业单位国有资产管理的思考
商业2.0·市场与监管
2021年01期
商业2.0·市场与监管(2022年03期)
导出/参考文献
[
1
]郑薇. 论我国金融行业内部控制方面存在的缺陷及改善措施[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2022(03): 67-68.
PDF在线阅读
《论我国金融行业内部控制方面存在的缺陷及改善措施》
价格:
0.00
元
微信支付
支付宝支付
关于我们
版权公告
客服中心
在线咨询
用户建议
PDF在线工具
Copyright © 2021-2024 全科互知 |
赣ICP备2021006197号-4
|
新出网证(赣)字20417号
赣公网安备 36012102000372号
|
赣B2-20210313
| 技术支持:
道然科技
互知学术
全科互知
服务热线
400-181-3113
在线咨询
点击立即咨询客服
刊社入口
点击前往刊社入口
返回顶部
返回顶部