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X公司内部审计在公司风险管理中的运用研究
李文豪
中国建设银行内蒙古总审计室
本文首先研究了内部审计和风险管理之间的关系,其次简要说明X公司的基本情况,包括X公司的发展历程,内部组织结构,风险管理情况和内部审计在X公司风险管理中的作用;再次主要阐述了X公司内部审计在风险管理的实现路径和不足;最后,给予X公司内部审计在风险管理中的改进建议。
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【栏 目】
经济管理
【分 类】
经济
【关键词】
内部审计
风险管理
运用
实现路径
【出 处】
《商业2.0·市场与监管》2022年01期
第78-79页 (共2页)
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商业2.0·市场与监管(2022年01期)
导出/参考文献
[
1
]李文豪. X公司内部审计在公司风险管理中的运用研究[J]. 商业2.0·市场与监管 . 2022(01): 78-79.
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《X公司内部审计在公司风险管理中的运用研究》
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